Fase 2: Fornire informazioni fiscali - Marketplace AWS

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

Fase 2: Fornire informazioni fiscali

Fornire informazioni fiscali è un passaggio obbligatorio per i venditori che intendono offrire prodotti a pagamento su. Marketplace AWS Queste informazioni garantiscono una dichiarazione fiscale e una ritenuta alla fonte corrette per le vendite.

Requisiti relativi alle informazioni fiscali

Le informazioni fiscali che devi fornire dipendono dal tuo Paese o dalla tua area geografica e dai tipi di prodotti che intendi vendere:

  • Venditori con sede negli Stati Uniti: se risiedi negli Stati Uniti d'America, devi fornire un modulo W-9 compilato, che includa il codice identificativo del contribuente (TIN).

  • Venditori non statunitensi: se risiedi al di fuori degli Stati Uniti d'America, devi fornire un modulo W-8 compilato (in genere W-8BEN per le persone fisiche o W-8BEN-E per le entità).

  • Registrazione IVA/GST: se devi riscuotere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sui beni e servizi (GST) nella tua giurisdizione, devi fornire il tuo numero di registrazione. VAT/GST

  • Fornitori di servizi professionali: se intendi vendere servizi professionali su Marketplace AWS, devi compilare il questionario fiscale oltre ai moduli fiscali standard. DAC7

Requisiti per la registrazione IVA

Se risiedi in questi paesi, devi fornire le informazioni relative alla partita IVA:

  • Australia

  • Bahrein

  • Colombia

  • Stati membri dell'Unione europea

  • Israele

  • Nuova Zelanda

  • Norvegia

  • Svizzera

  • Emirati Arabi Uniti (EAU)

  • Regno Unito (UK)

Nota

Se dopo la registrazione devi aggiungere registrazioni fiscali supplementari per località specifiche, consulta la sezione. Registrazioni fiscali supplementari Gestire il tuo account venditore

Responsabilità in materia di fatturazione fiscale

In questi paesi, se tu e l'acquirente vi trovate nello stesso paese, potreste essere responsabili della fatturazione, della riscossione e delle rimesse fiscali. Rivolgiti al tuo consulente fiscale:

  • Bahrein

  • Colombia

  • Israele

  • Norvegia

  • Svizzera

  • Emirati Arabi Uniti (EAU)

Requisiti fiscali in Giappone

A partire dal 1° aprile 2025, saranno in vigore le seguenti procedure per la riscossione e il versamento dell'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10% e l'emissione di una fattura fiscale qualificata (TQI) da parte del Giappone AWS per i prodotti venduti su: Marketplace AWS

Scenario tra venditore e cliente Procedure di riscossione delle imposte e fattur

Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.

Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.

In base alla norma sulla tassazione delle piattaforme specificate, il AWS Giappone farà quanto segue:

  • Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

  • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

  • Rimetti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).

Per evitare duplicazioni, l'ISV dovrebbe smettere di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (). TQIs

Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.

Cliente: AWS account con indirizzo in Giappone.

Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue:

  • Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

  • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

  • Eroga il JCT riscosso all'ISV.

L'ISV deve effettuare le seguenti operazioni:

  • Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giapponese (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.

  • Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).

Channel Partner Private Offer (CPPO), ISV al di fuori del Giappone

  1. Prima transazione

    • Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.

    • Cliente:Marketplace AWS Channel Partner con indirizzo in Giappone.

  2. Seconda transazione

    • Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.

    • Cliente:AWS account con indirizzo in Giappone.

Per la prima transazione, il Channel Partner deve dichiarare la Japanese Consumption Tax (JCT) secondo il meccanismo della tassazione inversa.

Per la seconda transazione:

  • Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue:

    • Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

    • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

    • Eroga l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa al Channel Partner.

  • Il Channel Partner deve fare quanto segue:

    • Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giapponese (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.

    • Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).

Channel Partner Private Offer (CPPO), tutti i venditori e i clienti in Giappone

  1. Prima transazione

    • Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.

    • Cliente:Marketplace AWS Channel Partner con indirizzo in Giappone.

  2. Seconda transazione

    • Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.

    • Cliente:AWS account con indirizzo in Giappone.

Per la prima transazione:

  • Channel Partner riceve una fattura fiscale qualificata (TQI) dall'ISV.

  • AWS Il Giappone non emette fatture né riscuote l'imposta giapponese sul consumo (JCT).

Per la seconda transazione:

  • Secondo la regola dell'Agenzia speciale, il AWS Giappone farà quanto segue:

    • Riscuoti l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

    • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) ai clienti che utilizzano il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

    • Eroga l'imposta giapponese sui consumi (JCT) riscossa al Channel Partner.

  • Il Channel Partner deve fare quanto segue:

    • Inserisci il codice aziendale giapponese e il codice dell'imposta sul consumo giapponese (JCT) nel portale di gestione di Amazon Marketplace.

    • Utilizza le informazioni sulla fattura fiscale qualificata (TQI) disponibili nel portale di gestione di Amazon Marketplace per inviare il JCT riscosso all'autorità fiscale giapponese (JTA).

Channel Partner Private Offer (CPPO), ISV e Channel Partner al di fuori del Giappone

  1. Prima transazione

    • Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo al di fuori del Giappone.

    • Cliente:Marketplace AWS Channel Partner con un indirizzo al di fuori del Giappone.

  2. Seconda transazione

    • Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.

    • Cliente:AWS account con indirizzo in Giappone.

Per la prima transazione, il AWS Giappone non emette una fattura né riscuote l'imposta giapponese sul consumo (JCT) poiché questa non rientra nell'ambito di applicazione di JCT.

Per la seconda transazione:

  • In base alla regola Specified Platform Business, il AWS Giappone farà quanto segue:

    • Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

    • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

    • Rimetti l'imposta sul consumo giapponese (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).

Per evitare duplicazioni, il Channel Partner deve cessare di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (). TQIs

Offerta privata di Channel Partner (CPPO), Channel Partner al di fuori del Giappone

  1. Prima transazione

    • Venditore: fornitore di software indipendente (ISV) con indirizzo in Giappone.

    • Cliente:Marketplace AWS Channel Partner con un indirizzo al di fuori del Giappone.

  2. Seconda transazione

    • Venditore: stesso partner di Marketplace AWS canale.

    • Cliente:AWS account con indirizzo in Giappone.

Per la prima transazione, il AWS Giappone non emette una fattura né riscuote l'imposta giapponese sul consumo (JCT) poiché questa non rientra nell'ambito di applicazione di JCT.

Per la seconda transazione:

  • In base alla regola Specified Platform Business, il AWS Giappone farà quanto segue:

    • Riscuote l'imposta giapponese sui consumi (JCT) del 10%.

    • Emetti una fattura fiscale qualificata (TQI) al cliente con il numero JCT giapponese AWS T6011001106696.

    • Rimetti l'imposta sul consumo giapponese (JCT) riscossa all'Autorità fiscale giapponese (JTA).

Per evitare duplicazioni, il Channel Partner deve cessare di riscuotere o versare l'imposta giapponese sui consumi (JCT) e di emettere fatture fiscalmente qualificate (). TQIs

Per maggiori informazioni su IVA, fatturazione e obblighi fiscali come venditore, consulta Marketplace AWS Sellers on Amazon Web Service Tax Help.

Passaggi per fornire informazioni fiscali

Segui questi passaggi per fornire le tue informazioni fiscali in Marketplace AWS:

  1. Accedi all' Portale di gestione Marketplace AWS indirizzohttps://aws.amazon.com/marketplace/management/.

  2. Vai alla scheda Impostazioni.

  3. Seleziona Vai alla dashboard fiscale nella sezione Informazioni di pagamento.

  4. Completa il questionario fiscale per gli Stati Uniti. Segui le istruzioni sullo schermo per compilare il modulo fiscale appropriato in base alla tua località (modulo W-9 per venditori con sede negli Stati Uniti o modulo W-8 per venditori non statunitensi).

    Nota

    Se viene visualizzato il messaggio di errore «La sede del questionario fiscale non corrisponde alla sede dell'azienda», assicurati che le informazioni bancarie e fiscali fornite in Billing and Cost Management corrispondano a quelle inserite nel Portale di gestione Marketplace AWS. La sede del questionario fiscale deve corrispondere alla sede dell'azienda.

  5. Verifica la correttezza di tutte le informazioni prima di inviarle.

  6. Scegli Invia per completare la procedura relativa alle informazioni fiscali.

  7. (Facoltativo) Se devi completare la registrazione IVA, torna alla pagina Impostazioni e scegli Informazioni complete sull'IVA. Questo reindirizza alla pagina delle impostazioni fiscali della console di fatturazione AWS.

Nota

Il processo di compilazione del questionario fiscale è gestito da un fornitore di servizi terzo. Le tue informazioni vengono trasmesse e archiviate in modo sicuro in conformità con le normative fiscali applicabili. La sezione relativa alle informazioni sull'IVA è disponibile solo se ti trovi in una regione AWS che supporta l'IVA.

Le migliori pratiche per fornire informazioni fiscali

Prendi in considerazione queste best practice quando fornisci le tue informazioni fiscali:

  • Assicurati che tutte le informazioni corrispondano ai tuoi registri fiscali ufficiali per evitare ritardi nell'elaborazione.

  • Tieni a portata di mano i documenti di identificazione fiscale prima di iniziare il processo.

  • Se non sei sicuro degli eventuali requisiti fiscali, consulta un professionista fiscale prima di inviare le tue informazioni.

  • Mantieni aggiornate le tue informazioni fiscali. Se il tuo status fiscale cambia, aggiorna tempestivamente le tue informazioni nel. Portale di gestione Marketplace AWS

  • Per la VAT/GST registrazione, assicurati di aver compreso i requisiti di riscossione e pagamento delle imposte nella tua giurisdizione.

Passaggi successivi

Dopo aver fornito i tuoi dati fiscali, puoi procedere alla fase successiva del processo di registrazione:. Fase 3: Fornire i dati del conto bancario

Dopo aver iniziato a vendere e aver svolto attività fiscali, puoi accedere ai tuoi documenti fiscali, come i moduli 1099. Per ulteriori informazioni, consulta Accedi ai documenti fiscali in Gestire il tuo account venditore.