步骤 2:提供税务信息 - AWS Marketplace

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步骤 2:提供税务信息

对于计划在 AWS Marketplace上销售付费产品的卖家而言,提供税务信息是必需步骤。该信息将确保您的销售交易符合税务申报要求,并完成相关税款的代扣代缴。

税务信息要求

您需提供的税务信息取决于您所在的国家或地区以及计划销售的产品类型:

  • 美国本土卖家 - 如果您位于美国境内,需提交一份填写完整的 W-9 表格,其中包含您的纳税人识别号(TIN)。

  • 非美国卖家 - 如果您位于美国境外,需提交填写完整的 W-8 系列表格(个人卖家通常提交 W-8BEN 表格,企业实体卖家通常提交 W-8BEN-E 表格)。这不适用于印度的卖家。

  • 增值@@ 税/商品及服务税登记 — 如果您需要在您所在的司法管辖区征收增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST),则需要提供您的注册号。 VAT/GST

  • 专业服务提供商 — 如果您计划销售专业服务 AWS Marketplace,则除了标准纳税申报表外,还必须填写纳税问卷。 DAC7

印度的卖家

印度的卖家无需填写W-8表格, DAC7 因为他们只能向印度的买家出售商品。如果您要将地点更改为印度以外的地点,则需要填写W-9或W-8表格(如适用)和。 DAC7有关印度特定税收要求的详细信息,请参阅。开始在印度做卖家

VAT 注册要求

如果您位于以下国家/地区,则必须提供 VAT 注册信息:

  • 澳大利亚

  • 巴林

  • 哥伦比亚

  • 欧盟成员国

  • 以色列

  • 新西兰

  • 挪威

  • 瑞士

  • 阿拉伯联合酋长国(UAE)

  • 英国(UK)

注意

如果注册完成后需为特定地区添加补充税务登记信息,请参阅管理您的卖家账户中的补充税务登记

税务开票责任

在以下国家/地区,如果您与买家位于同一国家/地区,则可能需承担税务开票、税费收取及代缴义务。请咨询您的税务顾问:

  • 巴林

  • 哥伦比亚

  • 以色列

  • 挪威

  • 瑞士

  • 阿拉伯联合酋长国(UAE)

日本税务要求

从2025年4月1日起,日本对销售的产品征收和汇出10%的日本消费税(JCT)以及开具符合税收条件的发票(TQI)的程序 AWS 将生效: AWS Marketplace

卖家和客户场景 税务收取及发票开具流程

卖家 - 地址位于日本境外的独立软件供应商(ISV)。

客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

根据特定平台税收规则, AWS 日本将采取以下措施:

  • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

  • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

  • 将代收的日本消费税(JCT)缴纳至日本税务厅(JTA)。

为避免重复,ISV 应停止征收或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 ()。TQIs

卖家 - 地址位于日本境内的独立软件供应商(ISV)。

客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

  • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

  • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

  • 将代收的 JCT 转付至 ISV。

ISV 必须执行以下操作:

  • 在 Amazon Marketplace 管理门户中输入日本法人番号及日本消费税(JCT)登记号。

  • 借助 Amazon Marketplace 管理门户提供的合规税务发票(TQI)信息,向日本税务厅(JTA)缴纳代收的 JCT。

渠道合作伙伴专属优惠(CPPO)- 日本境外 ISV。

  1. 第一笔交易

    • 卖家 - 地址位于日本境外的独立软件供应商(ISV)。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

对于第一笔交易,渠道合作伙伴必须根据反向收费税机制申报日本消费税(JCT)。

对于第二笔交易:

  • 根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

    • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 将代收的日本消费税(JCT)转付至渠道合作伙伴。

  • 渠道合作伙伴必须执行以下操作:

    • 在 Amazon Marketplace 管理门户中输入日本法人番号及日本消费税(JCT)登记号。

    • 借助 Amazon Marketplace 管理门户提供的合规税务发票(TQI)信息,向日本税务厅(JTA)缴纳代收的 JCT。

渠道合作伙伴专属优惠(CPPO)- 卖家和客户均位于日本境内。

  1. 第一笔交易

    • 卖家 - 地址位于日本境内的独立软件供应商(ISV)。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

第一笔交易 [自 2025 年 10 月 6 日(UTC)起]:

  • 向渠道合作伙伴代收 10% 的日本消费税(JCT)。

  • 使用 AWS 日本 JCT 编号 T6011001106696 向渠道合作伙伴开具符合税收条件的发票 (TQI)。

  • 将代收的日本消费税(JCT)转付至 ISV。

对于第二笔交易:

  • 根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

    • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

    • 使用 AWS 日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。

    • 将代收的日本消费税(JCT)转付至渠道合作伙伴。

  • 渠道合作伙伴必须执行以下操作:

    • 在 Amazon Marketplace 管理门户中输入日本法人番号及日本消费税(JCT)登记号。

    • 借助 Amazon Marketplace 管理门户提供的合规税务发票(TQI)信息,向日本税务厅(JTA)缴纳代收的 JCT。

渠道合作伙伴专属优惠(CPPO)- ISV 和渠道合作伙伴均位于日本境外。

  1. 第一笔交易

    • 卖家 - 地址位于日本境外的独立软件供应商(ISV)。

    • 客户 - 地址位于日本境外的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

对于第一笔交易, AWS 日本不开具发票或征收日本消费税(JCT),因为这超出了日本消费税(JCT)的范围。

对于第二笔交易:

  • 根据特定平台业务规则, AWS 日本将采取以下行动:

    • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 将代收的日本消费税(JCT)缴纳至日本税务厅(JTA)。

为避免重复,渠道合作伙伴应停止收取或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 (TQIs)。

渠道合作伙伴专属优惠(CPPO)- 渠道合作伙伴位于日本境外。

  1. 第一笔交易

    • 卖家 - 地址位于日本境内的独立软件供应商(ISV)。

    • 客户 - 地址位于日本境外的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 - 地址位于日本境内的AWS 账户。

对于第一笔交易, AWS 日本不开具发票或征收日本消费税(JCT),因为这超出了日本消费税(JCT)的范围。

对于第二笔交易:

  • 根据特定平台业务规则, AWS 日本将采取以下行动:

    • 代收 10% 的日本消费税(JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 将代收的日本消费税(JCT)缴纳至日本税务厅(JTA)。

为避免重复,渠道合作伙伴应停止收取或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 (TQIs)。

有关增值税(VAT)、发票开具以及您作为卖家的税务义务的更多信息,请参阅 Amazon Web Service 税务帮助上的 AWS Marketplace 卖家

印度的税收要求

有关印度特定税收要求的帮助,请访问网站上的税务帮助 > 印度。 AWS

提供税务信息的操作步骤

要在 AWS Marketplace中提供税务信息,请按照以下步骤操作:

  1. 登录到 a AWS Marketplace 管理门户 t https://aws.amazon.com/marketplace/management/

  2. 导航到设置选项卡。

  3. 付款信息部分中选择转到税务控制面板

  4. 完成美国税务调查。按照屏幕上的说明根据您所在的位置填写相应的税务申报表(美国本土卖家填写 W-9 表格,非美国卖家填写 W-8 系列表格)。

    注意

    如果您看到错误消息“税务申报地点与营业地点不匹配”,请确保在账单和成本管理中提供的银行和税务信息与您在 AWS Marketplace 管理门户中输入的信息保持一致。您的税务申报地点必须与营业地点一致。

  5. 提交前仔细核对所有信息,确保准确无误。

  6. 选择提交以完成税务信息提交流程。

  7. (可选)如果您需要完成增值税登记,请返回设置页面并选择完善增值税信息。系统将自动跳转至 AWS Billing Console 的税务设置页面。

注意

税务问卷流程由第三方服务提供商负责管理。您的信息将依据适用的税务法规进行安全传输和存储。仅当您所在的 AWS 区域支持增值税时,增值税信息部分才会显示。

提供税务信息最佳实践

提供税务信息时,建议遵循以下最佳实践:

  • 确保所有信息与您的官方税务记录保持一致,避免造成流程处理延误。

  • 在开始流程之前,提前准备好相关税务身份证明文件。

  • 如果您对任何税务要求存在疑问,提交信息前务必咨询税务专业人士。

  • 及时更新您的税务信息。如果您的税务状态发生变更,请立即在 AWS Marketplace 管理门户中更新相关信息。

  • 要进行 VAT/GST 注册,请确保您了解您所在司法管辖区的征税和汇款要求。

后续步骤

提供税务信息后,您可继续进行注册流程的下一步:步骤 3:提供银行账户信息

开始销售并产生税务活动后,您可以获取 1099 表格等税务文件。有关更多信息,请参阅管理您的卖家账户中的访问税务文件