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세금 서비스 - AWS Marketplace

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

세금 서비스

이 섹션에서는가 특정 국가 또는 리전의 AWS Marketplace판매자에게 AWS제공하는 세금 징수, 인보이스 발행, 보고 및 송금 서비스에 대해 설명합니다. 적용 가능한 서비스는 법인 설립 국가 및 세금 등록 상태에 따라 다릅니다.

호주: 세금 징수, 세금 인보이스 발행, 세금 신고 및 세금 송금

다음은 호주 법에 따라 설립되거나 조직되고 1999년 새로운 세금 시스템(상품 및 서비스 세금) 법(Cth)("GST 법")의 적용을 받는 경우에만 적용됩니다.를 통해 이루어진 모든 비품AWS Marketplace(GST 없음 또는 입력 과세 비품 제외)은 GST 법의 84-60(1)조에 AWS Marketplace따라를 통해 이루어진 인바운드 무형 소비자 비품인 것처럼 취급됩니다.

본 계약이 2010년 호주 경쟁 및 소비자법에 정의된 "소비자 계약" 또는 "소기업 계약"인 경우, 8조는 해당 손실이 AWS심각한 과실 또는 범죄로 인해 발생하는 범위까지 적용되지 않습니다. 이러한 목적상 "과실"은 태만하고 고의로 명백하고 중대한 위험을 무시AWS한 채 구속할 권한이 있는 직원의 작위 또는 부작위를 의미합니다.

캐나다: 세금 징수, 세금 인보이스 발행, 세금 신고 및 세금 송금

다음은 ETA('GST/HST')에 따라 부과되는 세금에 대해 소비세법(캐나다) 9부('ETA')의 D 디비전 V에 등록된 공급업체인 경우에만 적용됩니다. 앞의 내용에도 불구하고 ETA의 목적에 한하여 보안 주체인 사용자와 에이전트인 당사는 유효한 Amazon Web Services 고객 계정 국가가 캐나다인 고객에게 제공한 GST/HST에 대해가 관련 거래 및 제안과 관련하여 해당 GST/HST를 AWS MarketplaceAWS청구, 징수, 보고 및 전송하도록 공동으로 AWS(752410290RT0001) 계정을 선택하며, 사용자는 동일한 GST/HST를 고려하지 않고 다른 모든 공급에 대해 해당 GST/HST를 청구, 징수, 보고 및 전송할 책임이 있습니다AWS Marketplace.

다음은 QST 법("QST")에 따라 부과되는 세금에 대한 Québec 판매세("QST 법")와 관련하여 법 제1권 제8장 I부문에 등록된 공급업체인 경우에만 적용됩니다. 앞의 내용에도 불구하고 QST 법의 목적에 한해, 보안 주체인 사용자와 에이전트는 유효한 Amazon Web Services 고객 계정 위치가 퀘벡인 고객에게 제공되는 QST에 대해 AWS(1224128815TQ0001) 계정을 공동으로 선택AWS Marketplace하므로 AWS는 관련 거래 및 제안과 관련하여 해당 QST를 청구, 수집, 보고 및 전송하고 사용자는 동일한에 대해 QST를 고려하지 않으며, 다른 모든 공급에 대해 해당 QST를 청구, 수집, 보고 및 전송할 책임은 유지됩니다AWS Marketplace.

인도: 세금 징수 및 세금 인보이스 발행

7(g)조의 상반되는 내용에도 불구하고

인도에 법인을 설립하고 인도에 위치한 구독자와 거래하는 경우 다음이 적용됩니다.

Amazon Web Services India Private Limited("AWS India")는 AWS 처리 당사자이며 세금을 계산, 징수 및 송금합니다.

거래 수익금을 송금AWS하기 위해에 필요한 문서를 제공해야 하며 해당 문서를 은행 파트너와 공유할 AWS수 있습니다. 사용자는 사용자를 대신하여 인보이스(전자 인보이스 포함)를 발행AWS할 수 있는 권한을 부여하며, 사용자가 특별 경제 영역(관련 법률에서 정의)에 기반을 둔 경우 세금 인보이스만 발행됩니다. AWS는 거래 수익금에서 관련 법률(인도 소득세법 및 GST 법을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 따라 세금을 공제합니다.

인도 상품 및 서비스 세금("인도 GST") 등록 번호와 기타 세금 세부 정보(총칭하여 "세금 정보")를에 제공해야 합니다AWS. AWS는 (1) 인보이스 날짜를 기준으로 인도 GST를 계산하고, (2) 세금 정보를 사용하여 사용자 이름으로 인보이스를 발행하고, (3) 인도 GST를 수금하여 지급합니다. 모든 경우 관련 법률에 따라 규정된 기한 내에 인도 GST를 보고하고 인도 조세 기관에 송금하는 것은 사용자의 책임입니다.

인도 외부에 법인을 설립하고 인도에 위치한 구독자와 거래하는 경우 다음이 적용됩니다.

Amazon Web Services Inc.는 AWS 처리 당사자이며 세금을 계산, 징수 및 송금합니다.

사용자는 매년 (a) 비영구 설립 선언, (b) 납세 증명서, (c) 양식 10F/비거주자 자체 선언(총칭하여 "인도 세금 문서")을 제공해야 합니다.

인도 세금 서류를 제출하면 세금 서류를 리포지토리에 AWS저장하는 데 동의하고 인도 세금 서류를 적시에 제출하고 수금 문제를 해결하기 위해 및 인도에 위치한 AWS구독자와 협력하는 데 동의하는 것입니다.

이러한 의무를 적시에 준수하지 않으면 지연, 분쟁, 결제 주기 연장 또는 기타 결제 불규칙성("결제 불규칙성")이 발생할 수 있습니다. AWS는 이러한 의무를 적시에 준수하지 않아 발생하는 인도에 위치한 구독자와의 거래에 대해 이러한 결제 불규칙성에 대해 책임을 지지 않습니다.

일본: 세금 징수 및 세금 인보이스 발행

다음은 일본에 등록된 TQI 발급자이고 일본에 설립된 구독자에게 제품을 판매 또는 재판매하는 경우에만 적용됩니다. AWS는 특별 기관 규칙에 따라 일본 소비세 번호('JCT 번호')로 세금 적격 인보이스('TQI')를 발행하고 징수된 일본 소비세('JCT')를 송금합니다. 일본 조세 기관에 JCT를 보고하고 전송하는 것은 사용자의 책임입니다.

한국: 세금 징수 및 세금 인보이스 발행

다음은 한국에서 VAT 등록 기업이고 한국에서 설립된 구독자에게 제품을 판매 또는 재판매하는 경우에만 적용됩니다. AWS는 사용자 이름으로 서명된 세금 계산서를 발행하고 부가가치세("VAT")를 징수하여 사용자에게 송금합니다. VAT를 보고하고 한국 조세당국에 납부하는 것은 사용자의 책임입니다.

스위스: 세금 징수

고객이 스위스에 있고 스위스 부가가치세("VAT") 등록에 대해 알려주신 경우 AWS는 (1) 구독 날짜를 기준으로 스위스 VAT를 계산하고, (2) 등록 가격에 해당 금액을 추가하고, (3)이 세금을 징수한 후 송금합니다. 스위스 연방세청에 VAT를 신고하고 송금하는 것은 사용자의 책임입니다. 고객은 레코드 판매자인 사용자에게 VAT 인보이스(또는 해당하는 경우 크레딧 노트)를 요청할 수 있습니다. 이 경우 고객에게 직접 VAT 인보이스를 발행할 수 있습니다.

스위스 VAT 등록을 알리지 않은 경우 AWS는 스위스 고객에게 매출에 VAT를 추가하지 않습니다. 스위스 연방세청에 VAT를 징수, 신고 및 송금할지 여부를 결정하는 것은 사용자의 책임입니다.

싱가포르: 세금 징수 및 세금 인보이스 발행

고객이 싱가포르에 있고 싱가포르 상품 및 서비스세("GST") 등록을 당사에 알린 경우 다음이 적용됩니다.

개요

Amazon Web Services, Inc. ("AWS")는 싱가포르 GST 의무가 있는 적격 AWS Marketplace판매자를 위해 인보이스 자동화 서비스를 운영합니다. 이 계약에 따라는 적격 판매자를 대신하여 AWS Marketplace거래에 대한 세금 계산서를 AWS생성하고 발행합니다. 이 섹션에서는이 계약에 참여하는 판매자에게 적용되는 운영 및 세금 요구 사항을 설명합니다.

자격

이 계약의 목적상 "적격 판매자"는 관련 거래 시점에 다음 조건을 모두 충족하는 판매자를 의미합니다.

  • 판매자가 싱가포르 법인인 경우

  • 판매자는 거래 시 싱가포르에서 GST에 등록됩니다.

위의 두 조건을 모두 충족하지 않는 판매자는 적격 판매자가 아니며이 계약에 따라 판매자를 대신하여 GST 세금 계산서AWS를 생성하지 않습니다. 의심의 여지를 없애기 위해, 해외 법인(해외 공급업체 등록 체제에 따라 등록된 법인 포함)은 적격 판매자가 아닙니다.

AWS공인 세금 계산서 발행자

상품을 등록하면 AWS Marketplace각 적격 판매자는 판매자 약관(7(g)조)에 따라이 계약이 적용되는 모든 AWS Marketplace거래에 대해 AWS Marketplace자신을 대신하여 세금 계산서를 AWS생성하고 발행할 수 있는 권한을 부여합니다.

에서 생성된 세금 계산서AWS는 구매자에게 전달되며 다음을 포함하여 GST(일반) 규정 11에 따라 필요한 모든 정보가 포함됩니다.

  • "세금 인보이스"라는 단어

  • 세금 계산서 번호 및 발행 날짜

  • 판매자의 법적 이름, 등록된 주소 및 싱가포르 GST 등록 번호

  • 구매자의 이름 및 주소

  • 공급에 대한 설명

  • GST 요금

  • 지불 가능한 순 금액(GST 제외), 일반 요금(현재 9%)으로 청구된 GST 금액, 지불 가능한 총 금액(GST 포함)

  • 위에 명시된 금액에 해당하는 싱가포르 달러(SGD)입니다(SGD에 없는 경우).

인보이스는 적격 판매자의 세금 인보이스입니다.는 적격 판매자를 대신하여 문서를 관리 서비스로 AWS생성합니다. 적격 판매자는 GST 보고, 제출 및 감사 의무를 포함한 모든 목적에 대해 GST 등록 기록 공급자로 유지됩니다.

판매자의 GST 보고 의무

가 적격 판매자를 대신하여 세금 인보이스를 AWS생성하더라도 적격 판매자는 싱가포르 국세청("IRAS")에 제출된 GST 반환에서 GST를 정확하게 보고하고 계산할 책임이 있습니다. 특히 적격 판매자는 다음을 수행해야 합니다.

  • 에서 생성된 세금 계산서를 기준으로 공급 금액 및 출력 GST를 해당 거래에 대해 승인된 기록 문서AWS로 보고합니다.

  • AWS생성된 인보이스에 반영된 세금 인보이스 날짜와 일치하는 정확한 GST 회계 기간에 GST가 계산되었는지 확인합니다.

외화 거래 및 환율

거래가 외화(예: USD)로 표시된 경우에서 생성된 세금 인보이AWS스는 AWSGST 계산을 위해 거래 금액을 싱가포르 달러(SGD)로 변환하는 데 일반적인 시장 환율을 적용합니다.

적격 판매자는 해당 거래에 대한 GST를 GST 반환으로 보고할 때 AWS생성된 세금 계산서에 반영된 환율을 사용해야 합니다. 적격 판매자는 AWS가 세금 계산서를 생성한 거래와 관련하여 GST 보고 목적으로 별도의 또는 다른 환율을 적용해서는 안 됩니다.

구매자에게 중복 세금 인보이스 없음

AWS가 적격 판매자를 대신하여 거래에 대한 세금 계산서를 생성한 경우 적격 판매자는 동일한 거래에 대해 구매자에게 별도의 세금 계산서를 발행해서는 안 됩니다. 지정된 공급에 대해 유효한 세금 인보이스가 하나만 존재할 수 있으며, 해당 문서는 AWS생성된 세금 인보이스입니다.

적격 판매자는 자체 기록 및 워크플로 목적으로 내부 회계 문서를 생성할 수 있습니다. 단, 이러한 문서는 내부 목적으로만 사용되며 구매자에게 발행되거나 제공되지 않아야 합니다.

크레딧 노트 및 조정

세금 계산서가 발행된 후 거래가 취소, 환불 또는 조정되는 경우는 판매자를 대신하여 신용 전표를 AWS생성합니다.

적격 판매자는 다음을 수행해야 합니다.

  • 에서 생성된 크레딧 노트를 기반으로 GST 조정을 보고합니다AWS.

  • 동일한 거래에 대해 구매자에게 별도의 크레딧 노트 또는 조정 문서를 발행하지 않습니다.

  • AWS생성된 크레딧 노트에 표시된 대로 올바른 GST 회계 기간에 조정을 반영합니다.

구매자의 입력 세금 청구

적격 판매자AWS를 대신하여에서 생성된 세금 계산서는 구매자의 싱가포르 GST 입력 세금 청구 목적에 유효한 세금 계산서이며, 구매자는 싱가포르 GST 법 및 규정에 따른 일반 입력 세금 청구 조건을 충족해야 합니다.

GST 등록 구매자는 AWS생성된 세금 인보이스를 사용하여 일반 과정에서 GST 반환의 입력 세금 청구를 지원할 수 있습니다.

세금 계산서에 대한 액세스

적격 판매자는 GST 신고서를 준비하고 지원할 AWS Marketplace Management Portal목적으로의 세금 및 규정 준수 포털을 통해 AWS생성된 세금 계산서 사본에 액세스할 책임이 있습니다. AWS는 발행일로부터 최소 십(10) 년 동안 세금 계산서 및 관련 문서를 보관합니다. 적격 판매자는 싱가포르 GST 법률에 따른 자체 기록 보관 의무에 대한 책임을 집니다.

구매자는 일반적인 AWS결제 및 알림 채널을 통해 전자적으로 세금 계산서를 받게 됩니다.

GST 등록 상태 또는 세부 정보 변경

적격 판매자는 AWS생성된 세금 계산서에 반영된 GST 등록 세부 정보가 항상 정확한지 확인할 책임이 있습니다. 적격 판매자가 GST 등록 상태를 유지하는 동안의 변경 사항(적격 판매자의 법적 이름, 등록된 주소 또는 기타 등록 세부 정보 변경 포함)은 AWSBilling Console을 통해 셀프 서비스를 업데이트할 수 있습니다. 적격 판매자는 관련 변경 사항이 발효되기 최소 한(1) 개월 전에 해당 세부 정보가 업데이트되도록 해야 합니다.

적격 판매자의 GST 등록이 더 이상 존재하지 않는 경우(등록이 취소, 경과 또는 달리 종료된 경우 포함) 적격 판매자는 즉시 AWS서면으로 알려야 합니다. AWS는 등록 취소일부터 해당 적격 판매자를 대신하여 GST 세금 계산서 생성을 중단합니다. 적격 판매자는 등록 취소 날짜 이후에 적격 판매자를 AWS대신하여에서 생성된 세금 계산서 또는 GST와 관련하여 적시에 알림을 제공하지 못하여 발생하는 모든 GST 영향(IAS에서 부과할 수 있는 모든 벌금 포함)에 대해 책임을 집니다.

이 페이지에 대한 업데이트

AWS는 관련 세법 또는 규정의 변경 사항을 반영하기 위해이 페이지의 요구 사항을 수시로 업데이트할 수 있습니다. AWS는 중요한 업데이트를 판매자에게 알리기 위해 노력하지만 판매자는이 페이지에 게시된 현재 요구 사항을 모니터링하고 준수할 책임이 있습니다.

남아프리카: 세금 징수, 세금 인보이스 발행, 세금 신고 및 세금 송금

다음은 공급자(부가가치세법 1991년 89호("VAT 법")에 정의된 대로)(1) 남아프리카 공화국 거주자가 아닌 공급자(부가가치세법 정의에 따라), (2) VAT법 7조에 따라 부과되는 부가가치세("VAT")에 대해 VAT법 23조에 따라 공급업체로 등록된 공급자, (3) 구독자가 Marketplace 콘텐츠를 사용할 수 있도록 하는 경우에만 적용됩니다AWS Marketplace. 본 계약의 5.3조("세금")에도 불구하고 VAT 법의 목적에 한해 귀하와 당사는 VAT 법의 54(2B)조에 따라 유효한 Amazon Web Services 고객 계정 국가가 남아프리카인 구독자("남아프리카 거래")가 사용할 수 있는 Marketplace 콘텐츠의 과세 대상 공급물(VAT 법에서 정의)에 대한 VAT를 AWS고려하도록 공동으로 선택합니다. AWS는 남아프리카 공화국 거래와 관련하여 해당 VAT를 청구, 징수, 보고 및 송금합니다.