Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
inbound_order_line
Kunci utama (PK)
Tabel di bawah ini mencantumkan nama colum yang diidentifikasi secara unik dalam entitas data.
| Nama | Kolom |
|---|---|
| inbound_order_line | id, order_id, tpartner_id, product_id |
Tabel di bawah ini mencantumkan nama kolom yang didukung oleh entitas data:
| Kolom | Tipe data | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
|
id |
string |
Ya1 |
ID baris pesanan. Nilainya harus unik. |
|
order_id 2 |
string |
Ya1 |
ID pesanan induk. |
|
perusahaan_id 2 |
string |
Tidak |
ID Perusahaan. |
|
tpartner_id 2 |
string |
Ya1 |
Mitra tempat pesanan akan dikirim. |
|
line_creation_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal pembuatan baris. |
|
product_id 2 |
string |
Ya1 |
ID Produk. |
|
product_group_id 2 |
string |
Tidak |
ID grup produk. |
|
supplier_product_id |
string |
Tidak |
Nomor produk yang digunakan oleh pemasok. |
|
pesanan_type |
string |
Tidak |
Jenis pesanan. |
|
external_line_number |
string |
Tidak |
Nomor baris alternatif jika digunakan oleh sistem pelanggan. |
|
status |
string |
Tidak |
Status baris, misalnya, dibatalkan, ditutup, atau terbuka. |
|
dari_site_id 2 |
string |
Tidak |
Situs tempat garis pesanan berasal. |
|
to_site_id 2 |
string |
Tidak |
Situs tempat pesanan akan tiba. |
|
vendor_status |
string |
Tidak |
Status garis dalam sistem vendor.. |
|
biaya |
double |
Tidak |
Biaya produk dalam mata uang perusahaan, setelah semua diskon. |
|
cost_uom |
string |
Tidak |
Biaya UOM dalam mata uang perusahaan. |
|
submitted_cost |
double |
Tidak |
Biaya produk pada saat penyerahan, dalam mata uang perusahaan. |
|
dikirimkan_cost_vendor |
double |
Tidak |
Biaya produk pada saat pengiriman, dalam mata uang vendor. |
|
pengiriman_cost |
double |
Tidak |
Biaya pengiriman masuk dari vendor ke perusahaan. |
|
tax_cost |
double |
Tidak |
Biaya pajak untuk produk. |
|
kuantitas_dikirimkan |
double |
Ya |
Kuantitas dikirimkan ke vendor. |
|
kuantitas_dikonfirmasi |
double |
Tidak |
Kuantitas dikonfirmasi oleh vendor. |
|
kuantitas_diterima |
double |
Tidak |
Kuantitas yang diterima ke dalam inventaris. |
|
kuantitas_uom |
string |
Tidak |
Kuantitas UOM untuk baris pesanan. |
|
dikirimkan_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu ketika pesanan dikirimkan ke vendor. |
|
diharapkan_delivery_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal kapan pesanan diharapkan akan dikirimkan. |
|
confirmation_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu ketika pesanan dikonfirmasi oleh vendor. |
|
earliest_ship_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu paling awal ketika vendor dapat mengirimkan produk dalam pesanan ini. |
|
terbaru_ship_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu terbaru ketika vendor dapat mengirimkan produk dalam pesanan ini. |
|
earliest_delivery_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu paling awal ketika vendor dapat mengirimkan produk dalam pesanan ini. |
|
terbaru_delivery_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu terbaru ketika vendor dapat mengirimkan produk dalam pesanan ini. |
|
incoterm |
string |
Tidak |
Kode incoterm tiga huruf. |
|
inkoterm2 |
string |
Tidak |
Tempat transfer kepemilikan. |
|
incoterm_location_1 |
string |
Tidak |
Lokasi Incoterm 1. Bisa berupa site_id atau lokasi yang digunakan pada order/EDI. |
|
incoterm_location_2 |
string |
Tidak |
Lokasi Incoterm 2. Bisa berupa site_id atau lokasi yang digunakan pada order/EDI. |
|
requisition_number |
string |
Tidak |
Nomor permintaan. |
|
order_receive_date |
timestamp |
Tidak |
Tanggal dan waktu ketika pesanan diturunkan ke lokasi perusahaan. |
|
reservasi_id 2 |
string |
Tidak |
ID Reservasi yang terkait dengan baris. |
|
reference_object |
string |
Tidak |
Jika record dibuat oleh atau sebagai respons terhadap objek/entitas lain, maka masukkan nama entitas. Misalnya, inbound_order, outbound_order |
|
reference_object_type |
string |
Tidak |
Jika aktivitas dibuat oleh atau sebagai respons terhadap jenis objek tertentu, tentukan jenisnya di sini. Misalnya, PO (Purchase Order) vs TO (Transfer Order) |
|
reference_object_id |
string |
Tidak |
ID objek referensi terkait. |
|
reference_detail_id |
string |
Tidak |
ID detail/baris ID objek referensi terkait, jika ada. |
|
inbound_order_line_url |
string |
Tidak |
URL untuk mengakses catatan baris pesanan masuk dalam sistem sumber. |
|
source_update_dttm |
timestamp |
Tidak |
Cap tanggal waktu pembaruan yang dibuat di sistem sumber. |
|
source_event_id |
string |
Tidak |
ID acara yang dibuat dalam sistem sumber. |
|
sumber |
string |
Tidak |
Sumber data. |
|
sap_lips__vbeln |
string |
Tidak |
Nomor pengiriman. Kunci predikat untuk pemetaan SAP. Kunci upsert untuk VTTP, LIKP. |
|
sap_vttp__tknum |
string |
Tidak |
Nomor Pengiriman. Kunci predikat untuk pemetaan SAP. Kunci upsert untuk VTTK. |
1 Anda harus memasukkan nilai. Saat Anda menelan data dari SAP atau EDI, nilai default untuk string adalah SCN_RESERVED_NO_VALUE_PROVIDED.
2 Kunci asing
Kunci asing (FK)
Tabel di bawah ini mencantumkan kolom dengan kunci asing terkait.
| Kolom | Kategori | Entitas FK/data | FK/Kolom |
|---|---|---|---|
| tpartner_id | Organisasi | trading_partner | id |
| perusahaan_id | Organisasi | perusahaan | id |
| product_id | Produk | produk | id |
| dari_site_id | Jaringan | situs | id |
| product_group_id | Produk | product_hierarchy | id |
| order_id | Ke dalam | inbound_order | id |
| reservasi_id | Perencanaan | reservasi | reservasi_id |